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2022年BG真人·(中国)官方网站预算

2022年BG真人·(中国)官方网站单位预算

 

 

 

 

第一部分2022年单位预算说明

第二部分2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分2022年单位预算说明

 

 

一、单位基本概况

(一)职能职责。

BG真人·(中国)官方网站是湘南地区久享盛誉的集医疗、教学、科研、预防和康复于一体的大型三级甲等综合医院。医院挂牌为国家首批核应急医学救援分队、国家药物临床试验基地、国家级住院医师规范化培训基地、中国胸痛中心及中国基层胸痛中心认证、中国房颤中心、全国老年健康急救一体化示范基地、国家级健康管理学科建设与科技创新中心、湖南省神经退行性疾病临床研究中心等,医院学科优势明显,特色突出,专业分科日益精细,学科集群效应明显。医院近年来,承担了国家级、省部级重点及一般项目50项;市厅级项目106余项。在国内外核心刊物上发表学术论文183篇,获教学、科研成果10余项。在政府的主导下,医院牵头与衡阳市七县五区一、二级医院组建100余家医联体。

(二)机构设置。

医院开放床位1700张。现有37个临床科室,11个医技科室,18个教研室,1个临床医学研究所,1个健康管理中心,全科医疗科设置独立单元,行政管理部门20个。拥有4个国家基地,4个省级重点建设专科,1个省级临床研究中心,2个质控中心(基地),5个南华大学创新团队,5个国专业委员会副主委单位,34个省级专业委员会主委或副主委单位,19个市级专业委员会主委单位。

二、预算单位构成

2022年部门预算汇总公开单位构成包括南华学附属南华医院本级无下级预算单位。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算2022年本单位收入预算113362.53万元,其中,一般公共预算拨款2,827.03万元,事业收入110,000万元,其他收入420万元,上年结转结余115.50万元。较去年增加10371万元,主要是目前就诊人次增长较快,预期事业收入会随之增长。

(二)支出预算2022年本单位支出预算113362.53万元,其中,科学技术72.5万元,社会保障和就业1719万元,卫生健康110436.03万元,住房保障支出1135万元。支出较去年增加10371万元,主要是随业务量的增长,人员经费与医疗业务费用会相应增长。从部门预算经济分类角度,基本支出共46232.03万元,其中:工资福利支出40898.12万元,商品和服务支出2823.91万元,对个人和家庭的补助2510.00万元;项目支出共67130.5万元,其中:按项目管理的商品和服务支出49923.5万元,资本性支出17207.00万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2942.53万元,上年均为一般公共服务支出。其中包括科学技术支出72.5万元,占2.46%,卫生健康支出2870.03万元,占97.53%。具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年本单位基本支出预算数2700.03万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本工资、津贴补贴、离休费、退休费等人员经费。

(二)项目支出2022年本单位项目支出预算242.5万元,包括科学技术支出72.5万元,主要用于创新型省份建设专项方面,卫生健康支出170万元。主要用于卫生健康人才培养、卫生科研课题以及公立医院改革补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费:2023年本单位无一般公共预算拨款机关运行经费。

“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年无增减变化

(三)一般性支出情况2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为0;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

)政府采购情况2022年本部门政府采购预算总额66888万元,均使用自有资金,其中,货物类采购预算57007万元工程类采购预算7700万元;服务类采购预算2181万元。

)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车16辆,其中,特种专业技术用车12辆,其他按照规定配备的公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备7台,单位价值100万元以上专用设备51台。22022年拟新增配备单位价值100万元以上专用设备21台。

)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为2942.53万元,其中,基本支出2700.03万元,项目支出242.5万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。(注:各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明,便于公众理解)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2022年单位预算表

 

详情见附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开内容上传公开平台有关要求

1、部门预算公开。请各处室于2月15日前收齐部门预算公开说明及表格,并督促部门统一公开说明及附表名称,文档命名为“xx部门2022年部门预算公开说明”及“xx部门2022年部门预算表”,放入命名为“提交日期+xx部门2022年部门预算公开”的文件夹中,交厅办公室统一上传至省预决算公开平台。

2、单位预算公开。请各处室于3月1日前收齐单位预算公开说明及表格,并督促部门要求单位统一公开说明及附表名称,文档命名为“xx单位2022年预算公开说明”及“xx单位2022年预算表”,放入命名为“xx单位2022年预算公开”的文件夹中。各部门将其所属单位预算公开文件夹归集在命名为“提交日期+xx部门所属单位2022年预算公开”的文件夹中提交,务必做到一个部门一个文件夹。

为提高公开内容的准确性和完整性,建议部门和单位将公开说明及附表转换为PDF格式。请各处室按期收齐部门和单位公开资料,通过内网邮件发送至预决算公开专用邮箱(邮 箱名:财政预决算公开 czyjsgk@hnczt.com),由厅办公室上传至省预决算公开平台上集中公开。

联系人:罗雨晴,85165856,1813室

 

 

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